南宁市江南区住房和城乡建设局2026年部门预算雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE公开

2026-03-08

  雨燕直播,NBA直播,世界杯直播,足球直播,台球直播,体育直播,世界杯,欧洲杯,苏超直播,村BA直播,苏超联赛,村超,村超直播

南宁市江南区住房和城乡建设局2026年部门预算雨燕直播- NBA直播- 足球直播- 世界杯直播 LIVE公开

  贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房和城乡建设、园林绿化的法律、法规、规章和方针、政策研究制定城区住房和城乡建设、园林绿化行业发展步略、中长期规划并组织实施

  2.负责城区住房和城乡建设发展研究,统筹项目建设过程管理;参与编制城区城建项目计划;会同有关部门拟订城乡建设和园林绿化专项经费的使用计划和管理办法并监督实施;参与建立城建项目库,开展城建项目前期工作。

  3.负责监督管理城区建筑市场,规范市场各方主体行为。负责城区房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目的建设行业管理;监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

  4.负责城区镇级污水处理、城镇燃气行业安全监督管理;负责权限范围内城市供水、节水、排水行业管理;负责权限范围内排水工程、污水处理工程、综合管廊运行和维护监管工作;负责强电、弱电地下管网工程建设的综合协调;负责统筹权限范围内内河、内湖水环境建设管理;配合海绵城市建设;组织实施辖区范围内黑臭水体治理工作;按规定权限监督城区相关公用事业的服务质量。

  5.承担规范和指导城区村镇建设的职责。指导实施小城镇和村庄建设政策,指导农村住房建设、安全及危房改造,指导各类村镇建设试点工作,会同有关部门指导农村防震设防工作。

  6.负责房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理;按权限管理城区建筑企业及工程监理、造价咨询、招标代理等机构及从业人员。

  7.负责城区房屋建筑、市政基础设施、园林绿化、公用事业(包括排水、污水、综合管廊、燃气设施)工程项目建设的质量安全监督管理;负责建设工程质量事故的调查处理;参与建设工程安全生产事故的调查处理。

  8.负责政府投资城建工程项目施工的指导协调、监督检查;负责城区工程建设项目竣工验收备案监督管理工作;负责城区房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作。

  9.负责城区住房和城乡建设行业科技推广应用。指导住房和城乡建设行业科技与信息项目研究开发;监督实施建筑节能、绿色建筑的政策;负责建筑材料在房屋和市政基础设施工程建设中使用的监督管理;组织实施建筑节能项目,推进节能减排;推进建筑工业化项目、基地和研发平台建设。

  10.负责城区旧区改建、“城中村”改造和老旧小区整治等城市更新管理工作;落实私房政策;组织编制旧区改建、“城中村”改造等计划;组织实施本行政区域国有土地上的房屋征收与补偿工作。负责本辖区内拆迁被征用地的国有土地上的建(构)筑物和其他附着物,按规定给予补偿和安置。会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、历史文化街区、历史建筑的保护和监督管理。

  11.承担城区城镇低收入住房困难家庭住房保障的职责。负责辖区住房保障对象资格初审、年审工作,配合调查保障对象违规行为;监督管理城区管辖的保障性住房的建设、出租等工作;参与拟订保障性住房的租金标准。

  14.负责城区房屋安全监管工作。组织开展房屋安全巡查、检查,配合开展房屋安全鉴定等工作。

  16.负责城区园林绿化建设行业管理工作。负责城区级城市公园、防护绿地、城区级管养道路绿化规划、建设的管理工作。

  17.负责城区园林绿化养护行业管理工作。负责城区公园绿地、道路绿化养护管理工作;指导其他公园绿地、附属绿地等绿地的养护管理工作。

  18.负责城区建成区内古树名木保护管理工作。负责砍伐城市树木的审批管理及移植、修剪城市树木管理工作。

  19.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

  (1)南宁市江南区自然资源局、南宁市江南区住房和城乡建设局要在建设工程规划与建设方面建立健全信息互通、资源共享、协调联动的工作机制,整合优化工作流程,提高办事效率。

  (2)南宁市江南区住房和城乡建设局负责配合市有关部门统筹内河、内湖水环境建设管理。南宁市江南区水利局作为水行政主管部门负责相关行业管理。

  江南区住房和城乡建设局管理的二层机构有7个,其中参照公务员管理事业单位2个,事业单位5个。参照公务员管理事业单位为南宁市江南区燃气工作站、南宁市江南区村镇建设工作站。事业单位分别为南宁市江南区物业指导服务中心(公益一类)、南宁市江南区建设工程质量安全服务中心((公益一类)、南宁市江南区园林绿化工作站(公益二类)、南宁市邕江南岸公园(公益二类)、南宁市江南公园(公益二类)。7个二层机构均实行全额拨款的经费管理形式。

  我单位总收入1714.79万元,总支出1714.79万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加4.96 %,主要原因是社保缴费基数增加。总支出较上年增加4.96 %,主要原因是社保缴费基数增加。

  我单位总收入1714.79万元,较上年增加4.96%,主要原因是社保缴费基数增加。

  我单位总支出1714.79万元,较增加4.96%,主要原因是社保缴费基数增加。主要包括:

  (一)社会保障和就业309.55万元,占支出总预算的18.05%,同比增加了36.38万元,增长了13.32%,主要用于在编人员养老保险、离退休人员补贴方面的支出。

  (二)卫生健康支出160.34万元,占支出总预算的9.35%,同比减少4.11万元,下降2.5%,主要用于按比例缴纳的医疗保险支出。

  (三)城乡社区支出1135.24万元,占支出总预算的66.2%,同比增加46.51万元,增长4.27%,主要用于单位日常基本支出及专项项目支出。包括工资福利支出,办公费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出和公共责任险、园区水电费等专项项目支出。

  (四)住房保障支出109.67万元,占支出总预算的6.4%,同比增加2.4万元,增长2.24%,主要用于缴纳在编人员的住房公积金支出。

  我单位财政拨款总收入1714.79万元,总支出1714.79万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增加4.96%,主要原因是社保缴费基数增加。财政拨款总支出较上年增加4.96%,主要原因是社保缴费基数增加。

  我单位一般公共预算支出共1714.79万元,较上年增加4.96%,主要原因是社保缴费基数增加。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为:

  (一)行政单位离退休9.5万元,占支出总预算的0.55%,主要用于行政单位退休人经费支出。

  (二)事业单位离退休89.82万元,占支出总预算的5.24%,主要用于事业单位退休人员经费支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出140.15万元,占支出总预算的8.17%,主要用于缴纳职工基本养老保险。

  (四)机关事业单位职业年金缴费支出70.08万元,占支出总预算的4.09%,主要用于缴纳职工职业年金。

  (五)事业单位医疗51.32万元,占支出总预算的2.99%,主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险。

  (六)行政单位医疗12.35万元,占支出总预算的0.72%,主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险。

  (七)公务员医疗补助96.67万元,占支出总预算的5.64%,主要用于缴纳职工公务医疗补助。

  (八)城乡社区环境卫生592.29万元,占支出总预算的34.54%,主要用于职工工资福利支出,办公费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出和园林绿化工作站、江南公园、邕江南岸公园的项目支出。

  (九)其他城乡社区管理事务支出249万元,占支出总预算的14.52%,主要用于职工工资福利支出,办公费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出和住建局本级、村镇建设工作站、燃气工作站、物业指导服务中心、建设工程质量安全服务中心的项目支出。

  (十)住房公积金109.67万元,占支出总预算的6.4%,主要用于缴纳职工住房公积金。

  (十一)行政运行293.94万元,占支出总预算的17.14%,主要用于职工工资福利支出,办公费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

  我单位一般公共预算基本支出共1507.46万元,较上年增长5.41%,主要原因是工资福利支出增加。具体情况为:

  (一)工资福利支出(类)预算1345.05万元,占支出总预算的89.23%,同比增加93.81万元,增长7.5%。主要用于人员的基本工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金等支出。工资福利支出包括:基本工资320.74万元,津贴补贴67万元,奖金50.67万元,绩效工资203.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费140.15万元,职业年金缴费70.08万元,职工基本医疗保险缴费57.47万元,公务员医疗补助缴费114.15万元,其他社会保障缴费6.94万元,住房公积金109.67万元,其他工资福利支出204.44万元。

  (二)商品服务支出(类)预算74.38万元,占支出总预算的4.93%,同比减少17.15万元,下降18.74%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、维修、差旅、公务用车运行维护等基本支出。商品服务支出包括:办公费7.76万元,印刷费1.76万元,邮电费4.17万元,差旅费19.79万元,维修(护)费2.11万元,会议费4.24万元,培训费1.79万元,公务接待费4.05万元,公务用车运行维护费5.4万元,其他交通费用13.32万元,其他商品和服务支出10万元。

  (三)对个人和家庭的补助支出(类)预算88.03万元,占支出总预算的5.84%,同比减少0.7万元,降低0.8%。主要用于离退休人员补助等支出。对个人和家庭的补助支出包括退休费88.03万元。

  我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.45万元,与上年持平,具体如下:

  (三)公务用车购置及运行费2026年预算安排5.4万元,与上年持平,其中:

  公务用车运行维护费2026年预算安排5.4万元,与上年持平。主要用于江南公园保有车辆为业务用车一辆,邕江南岸公园保有车辆2辆,1辆为货车,主要用于树木或树苗的运输,1辆为洒水车,主要用于喷洒农药。

  2026年本部门机关运行经费预算74.38万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算减少17.15万元,下降18.74%,下降的原因主要是:公用经费支出减少,厉行节约。

  我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

  截至2026年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车6辆,其中1辆为货车,主要用于树木或树苗的运输,1辆为洒水车,主要用于喷洒农药;4辆垃圾车,用于江西镇和苏圩镇垃圾处理装运站运送垃圾。

  1.2026年纳入预算绩效目标管理的项目共5个,共涉及金额207.33万元,其中:一般公共预算支出207.33万元,资金来源于本级财政保障。绩效目标情况详见附表。

  重点项目一:公益性水电费,预算资金150万元,2026年度绩效目标为定期缴纳南岸公园园区水电费,保障公园基础工作的运行,设1条数量指标:数量指标1.缴纳水电费次数≥24次;设1条质量指标:质量指标1.缴纳水电费完成率=100%;设1条时效指标:时效指标1.完成时间2026年12月31日前;设1条成本指标:成本指标1.水电费金额≤1500000元;设1条社会效益指标:社会效益指标1.确保公园正常运营;设1条满意度指标:满意度指标1.游客满意度≥90%。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

地址:广东省广州市天河区88号 客服热线:400-123-4567 传真:+86-123-4567 QQ:1234567890

Copyright © 2012-2025 雨燕直播- NBA直播- 足球直播- 世界杯直播 LIVE 版权所有 非商用版本